Faktúra DFB0345/19
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
za vodné v DSS za 11/2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 268,07 EUR |