Faktúra DFB0294/19

Faktúra doručená: 16.10.2019
Číslo objednávky: 0392019

Dodávateľ
CORA združ.fyz.osôb
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO: 14280205
Odberateľ
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci
Viničná ulica 679/17
971 01 Prievidza
IČO: 35653655

ceny sú vrátane DPH
za čistiace potreby pre DSS
Názov položky
za čistiace potreby pre DSS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 61,68 EUR