Faktúra DFB0135/19
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
za čistiace potreby pre DSS- na prečistenie kanalizácii | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 71,28 EUR |