Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0169/17 SLOVAK Telekom, a.s. 6.6.2017 205,25 EUR s DPH
DFB0168/17 AXL, s.r.o. 6.6.2017 109,87 EUR s DPH
DFB0166/17 Stredosl.vodáren.spoloč. 6.6.2017 275,18 EUR s DPH
DFB0163/17 Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. 31.5.2017 15,48 EUR s DPH
DFB0160/17 Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko 31.5.2017 485,54 EUR s DPH
DFB0164/17 Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. 31.5.2017 71,43 EUR s DPH
DFB0153/17 Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. 23.5.2017 23,08 EUR s DPH
DFB0159/17 T-613, s.r.o. 31.5.2017 1 048,10 EUR s DPH
DFB0158/17 T-613, s.r.o. 31.5.2017 476,76 EUR s DPH
DFB0165/17 ELEKTROSERVIS-P.Pavlíček 31.5.2017 279,00 EUR s DPH
DFB0157/17 Ďurina Marian DERKO 23.5.2017 31,80 EUR s DPH
DFB0161/17 REMA-Remeň Štefan 31.5.2017 283,32 EUR s DPH
DFB0162/17 SLOVAK Telekom, a.s. 31.5.2017 12,38 EUR s DPH
DFB0156/17 Ďurina Marian DERKO 23.5.2017 60,00 EUR s DPH
DFB0155/17 Deratizácia F.Ďurina 23.5.2017 84,00 EUR s DPH
DFB0151/17 REMA-Remeň Štefan 23.5.2017 369,18 EUR s DPH
DFB0154/17 Deratizácia F.Ďurina 23.5.2017 60,00 EUR s DPH
DFB0152/17 Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. 23.5.2017 98,05 EUR s DPH
DFB0150/17 Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko 22.5.2017 705,86 EUR s DPH
DFB0137/17 SLOVAK Telekom, a.s. 10.5.2017 192,52 EUR s DPH