Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0200/19 T-613, s.r.o. 29.7.2019 1 207,34 EUR s DPH
DFB0202/19 RENO-MAL.MAJZLAN 29.7.2019 1 199,00 EUR s DPH
DFB0198/19 Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. 25.7.2019 100,94 EUR s DPH
DFB0199/19 Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. 25.7.2019 26,97 EUR s DPH
DFB0195/19 REMA-Remeň Štefan 18.7.2019 422,23 EUR s DPH
DFB0194/19 Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. 18.7.2019 15,81 EUR s DPH
DFB0193/19 Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. 18.7.2019 77,87 EUR s DPH
DFB0196/19 Stredosl.vodáren.spoloč. 18.7.2019 22,68 EUR s DPH
DFB0197/19 Stredosl.vodáren.spoloč. 18.7.2019 221,14 EUR s DPH
DFB0190/19 MAGNA ENERGIA a.s. 12.7.2019 24,86 EUR s DPH
DFB0189/19 MAGNA ENERGIA a.s. 12.7.2019 12,11 EUR s DPH
DFB0192/19 T-613, s.r.o. 16.7.2019 706,20 EUR s DPH
DFB0188/19 SLOVAK Telekom, a.s. 10.7.2019 12,38 EUR s DPH
DFB0191/19 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku 15.7.2019 495,14 EUR s DPH
DFB0178/19 REMA-Remeň Štefan 8.7.2019 358,66 EUR s DPH
DFB0185/19 ORANGE Slovensko a.s. 8.7.2019 17,50 EUR s DPH
DFB0186/19 ORANGE Slovensko a.s. 8.7.2019 11,62 EUR s DPH
DFB0187/19 BP-COM, s.r.o. 9.7.2019 105,00 EUR s DPH
DFB0181/19 ORANGE Slovensko a.s. 8.7.2019 20,00 EUR s DPH
DFB0182/19 ORANGE Slovensko a.s. 8.7.2019 18,50 EUR s DPH