Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0227/19 Prístr.technika 16.8.2019 172,00 EUR s DPH
DFB0262/19 Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. 19.9.2019 15,46 EUR s DPH
DFB0263/19 Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. 19.9.2019 61,84 EUR s DPH
DFB0260/19 PREMIUM Ing.Dušan Ondruš 19.9.2019 792,00 EUR s DPH
DFB0255/19 MAGNA ENERGIA a.s. 11.9.2019 7,58 EUR s DPH
DFB0256/19 MAGNA ENERGIA a.s. 11.9.2019 35,81 EUR s DPH
DFB0253/19 ORANGE Slovensko a.s. 9.9.2019 11,56 EUR s DPH
DFB0254/19 SLOVAK Telekom, a.s. 11.9.2019 224,70 EUR s DPH
DFB0257/19 T-613, s.r.o. 13.9.2019 986,27 EUR s DPH
DFB0258/19 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku 17.9.2019 443,25 EUR s DPH
DFB0259/19 INMEDIA, spol. s r.o. 17.9.2019 114,45 EUR s DPH
DFB0247/19 REMA-Remeň Štefan 9.9.2019 334,94 EUR s DPH
DFB0248/19 ORANGE Slovensko a.s. 9.9.2019 20,00 EUR s DPH
DFB0249/19 ORANGE Slovensko a.s. 9.9.2019 21,44 EUR s DPH
DFB0250/19 ORANGE Slovensko a.s. 9.9.2019 55,49 EUR s DPH
DFB0251/19 ORANGE Slovensko a.s. 9.9.2019 31,96 EUR s DPH
DFB0252/19 ORANGE Slovensko a.s. 9.9.2019 17,00 EUR s DPH
DFB0243/19 Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. 2.9.2019 26,22 EUR s DPH
DFB0244/19 SLOVAK Telekom, a.s. 2.9.2019 12,38 EUR s DPH
DFB0239/19 T-613, s.r.o. 30.8.2019 1 023,58 EUR s DPH