Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0282/19 MAGNA ENERGIA a.s. 10.10.2019 31,12 EUR s DPH
DFB0283/19 MAGNA ENERGIA a.s. 10.10.2019 48,59 EUR s DPH
DFB0298/19 Stredosl.vodáren.spoloč. 18.10.2019 411,08 EUR s DPH
DFB0299/19 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku 22.10.2019 414,87 EUR s DPH
DFB0293/19 INMEDIA, spol. s r.o. 15.10.2019 37,63 EUR s DPH
DFB0285/19 SLOVAK Telekom, a.s. 10.10.2019 222,64 EUR s DPH
DFB0286/19 REMA-Remeň Štefan 10.10.2019 403,83 EUR s DPH
DFB0303/19 Stredosl.vodáren.spoloč. 23.10.2019 0,94 EUR s DPH
DFB0274/19 BP-COM, s.r.o. 30.9.2019 105,00 EUR s DPH
DFB0302/19 Stredosl.vodáren.spoloč. 23.10.2019 43,06 EUR s DPH
DFB0281/19 Stredosl.vodáren.spoloč. 4.10.2019 324,28 EUR s DPH
DFB0284/19 SLOVAK Telekom, a.s. 10.10.2019 12,38 EUR s DPH
DFB0273/19 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku 30.9.2019 694,16 EUR s DPH
DFB0271/19 T-613, s.r.o. 27.9.2019 525,36 EUR s DPH
DFB0272/19 REMA-Remeň Štefan 30.9.2019 358,17 EUR s DPH
DFB0265/19 Radovan Zvalo 19.9.2019 179,28 EUR s DPH
DFB0296/19 Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. 16.10.2019 80,84 EUR s DPH
DFB0288/19 ORANGE Slovensko a.s. 10.10.2019 18,56 EUR s DPH
DFB0289/19 ORANGE Slovensko a.s. 10.10.2019 58,62 EUR s DPH
DFB0290/19 ORANGE Slovensko a.s. 10.10.2019 33,56 EUR s DPH